Campos Automáticos disponíveis
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A tabela abaixo contém a lista de todos os campos automáticos (macros) disponíveis para serem utilizados na emissão de boletos.
 
 
Macro
Função
Parâmetros
Exemplo
%_JR
Juros de mora por mês de atraso em percentual
A taxa deve ser definida no Assistente de Configuração de Conta.
"Após vencimento cobrar multa de <%_MT> e juros de <%_JR>".  
Se %_MT = 10,00 e %_JR = 2,00 então:  
"Após vencimento cobrar multa de 10,00% e juros de 2,00% por mês de atraso".  
%_MT
Multa em percentual
A taxa deve ser definida no Assistente de Configuração de Conta.
"Após vencimento cobrar multa de <%_MT> e mora diária de <%_JR>".  
Se %_MT = 2,00 e %_JR = 0,33 então:  
"Após vencimento cobrar multa de 2,00% e mora diária de 0,33%".  
ANO_DD
Ano da data do documento
Ajuste do ano conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data do documento.
"Anuidade de <ANO_DD+1A>".  
Se ANO_DD = 2006, então:  
"Anuidade de 2007".  
ANO_DP
Ano da data de processamento
Ajuste do ano conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de processamento.
"Taxa anual de <ANO_DP-1A>"  
Se ANO_DP = 2006, então:  
"Taxa anual de 2005".  
ANO_DV
Ano da data de vencimento
Ajuste do ano conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de vencimento.
"Taxa de <ANO_DV+1A>"  
Se ANO_DV = 2006, então:  
"Taxa de 2007".  
CENTROREC
Centro de receita
Centro de receita informado na emissão do boleto
"Centro: <CENTROREC>".  
"Centro: Produtos Eletrônicos"  
CNCP
CNPJ / CPF do cliente
CNPJ ou CPF informado na emissão do boleto
"CNPJ/CPF: <CNCP>".  
"CNPJ/CPF: 111.111.111-22"  
CODCLI
Código do cliente
Valor do campo AutoCode do cliente usado na emissão do boleto
"Cód. Cliente: <CODCLI>".  
"Cód. Cliente: 12"  
CRLF
Força quebra de linha

"Após vencimento cobrar multa de <%_MT> <CRLF> e mora diária de <%_JR>"  
DD
Data do documento
Ajuste da data conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data do documento.
"Referente a compra de <DD-1M>".  
Se DD = 20/09/2006 então:  
"Referente a compra de 20/08/2006".  
DL
Data limite para recebimento
O número de dias máximo para recebimento deve ser definido no Assistente de Configuração de Conta.
"Não receber após <DL>".  
Se DL = 30 então:  
"Não receber após 20/10/2006".  
DP
Data de processamento
Ajuste da data conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de processamento.
"Não receber após <DP+1M>".  
Se DP = 20/09/2006 então:  
"Não receber após 20/10/2006".  
DV
Data de vencimento
Ajuste da data conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de vencimento.
"Até <DV-1S> conceder desconto de 10%".  
Se DV = 20/09/2006 então:  
"Até 13/09/2006 conceder desconto de 10%".  
EMAIL
E-mail
E-mail do cliente para o qual boleto deve ser enviado
"E-mail: <EMAIL>".  
"E-mail: martin@martin.com"  
END
Endereço
Endereço do cliente, que foi preenchido no boleto
"Endereço:  
<END>"  
"Endereço:  
Al. dos Tocantins, 678 - A - ap. 32 - Centro  
41297-643 - Belo Horizonte - MG"  
END_BAIRRO
Bairro
Bairro do cliente, que foi preenchido no boleto
"Bairro: <END_BAIRRO>".  
"Bairro: Vila Gumercindo"  
END_CEP
CEP
CEP do cliente, que foi preenchido no boleto
"CEP: <END_CEP>".  
"CEP: 12345-678"  
END_CIDADE
Cidade
Cidade do cliente, que foi prenchida no boleto
"Cidade: <END_CIDADE>".  
"Cidade: São Paulo"  
ENC_COMP
Complemento
Complemento do endereço do cliente, que foi preenchido no boleto
"Complemento: <END_COMP>".  
"Complemento: cj. 243"  
END_ESTADO
Estado
Estado do cliente, que foi preenchido no boleto
"Estado: <END_ESTADO>".  
"Estado: SP"  
END_NUM
Número
Número no endereço do cliente, que foi preenchido no boleto
"Número: <END_NUM>".  
"Número: 7980"  
END_RUA
Rua
Rua do cliente, quer foi preenchido no boleto
"Rua: <END_RUA>".  
"Rua: R. Castro Alves"  
IDCLI
ID do cliente
Campo ID do Cliente, que foi preenchido no registro de cliente
"ID Cliente: <IDCLI>".  
"ID Cliente: 0001934/2000"  
MES_DD
Mês da data do documento
Ajuste do mês conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data do documento.
"Aluguel referente ao mês de <MES_DD+1M>".  
Se MES_DD = setembro então:  
"Aluguel referente ao mês de outubro".  
MES_DP
Mês da data de processamento
Ajuste do mês conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de processamento.
"Condomínio referente ao mês de <MES_DP-1M>".  
Se MES_DP = setembro então:  
"Condomínio referente ao mês de agosto".  
MES_DV
Mês da data de vencimento
Ajuste do mês conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de vencimento.
"Aluguel referente ao mês de <MES_DV>".  
Se MES_DV = setembro então:  
"Aluguel referente ao mês de setembro".  
MES_ANO_DD
Mês/Ano da data do documento
Ajuste do mêsano conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data do documento.
"Mensalidade referente ao mês de <MES_ANO_DD+1M>".  
Se MES_ANO_DD = setembro/2006 então:  
"Mensalidade referente ao mês de outubro/2006".  
MES_ANO_DP
Mês/Ano da data de processamento
Ajuste do mês/ano conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de processamento.
"Mensalidade referente ao mês de <MES_ANO_DP-1M>".  
Se MES_ANO_DP = setembro/2006 então:  
"Mensalidade referente ao mês de agosto/2006".  
MES_ANO_DV
Mês/Ano da data de vencimento
Ajuste do mês/ano conforme incremento (em dias, semanas, meses ou anos) da data de vencimento.
"Mensalidade referente ao mês de <MES_ANO_DV>".  
Se MES_ANO_DV = setembro/2006 então:  
"Mensalidade referente ao mês de setembro/2006".  
MSG
Mensagem modelo
Selecione a mensagem modelo a partir da lista.

ND
Número do documento
Número do documento informado na emissão do boleto.
"Referente a NF <ND>".  
Se ND = 123 então:  
"Referente a NF 123".  
NN
Nosso Número (seqüencial)
Nosso Número seqüencial informado na emissão do boleto.
"Número do título <NN>".  
Se NN = 123 então:  
"Número do título 123".  
NN_DV
Nosso Número com dígito verificador
Nosso Número gerado na emissão do boleto.
"Número do título <NN_DV>".  
Se NN = 123 então:  
"Número do título 123-4".  
NOME
Nome completo do sacado
Nome do sacado informado na emissão do boleto.
"Usuário: <NOME>".  
"Usuário: Martim A. de Souza"  
NOMEFAN
Nome fantasia do cliente
Nome fantasia do cliente, que foi inserido no registro de cliente
"Nome fantasia: <NOMEFAN>".  
"Nome fantasia: Boleto & Cia"  
NPA
Número de parcelas
Número total de parcelas informado na emissão do boleto.
"Parcela <NP> de <NPA>".  
Se NP = 1 e NPA = 3 então:  
"Parcela 1 de 3".  
PA
Número da parcela
Número da parcela do boleto.
"Parcela <NP> de <NPA>".  
Se PA = 1 e NPA = 3 então:  
"Parcela 1 de 3".  
PRI_NOME
Primeiro nome do sacado
Primeiro nome do sacado informado na emissão do boleto.
"Prezado <PRI_NOME>,".  
"Prezado Martim,".  
R$_JR
Juros de mora em R$ por dia de atraso
Valor dos juros de mora calculado em função do Valor do Documento e a taxa de juros mensal definida no Assistente de Configuração de Conta.
"Juros de <R$_JR> e multa de <R$_MT>".  
Se VD = R$ 50,00, %_JR=2% e %_MT=10% então:  
"Juros de R$ 0,03 por dia de atraso e multa de R$ 5,00".  
R$_MT
Multa em R$
Valor da multa calculado em função do Valor do Documento e a taxa de multa definida no Assistente de Configuração de Conta.
"Juros de <R$_JR> e multa de <R$_MT>".  
Se VD = R$ 50,00, %_JR=2% e %_MT=10% então:  
"Juros de R$ 0,03 por dia de atraso e multa de R$ 5,00".  
TAB
Insere tabulação


TCOB
Tarifa de cobrança
Valor da tarifa de cobrança bancária definido no Assistente de Configuração de Conta
"Taxa administrativa de <TCOB> incluso".  
Se TCOB = R$ 2,08 então:  
"Taxa administrativa de R$ 2,08 incluso".  
 
ULT_NOME
Último nome do cliente
Último nome do cliente informado na emissão do boleto.
"Prezado Sr. <ULT_NOME>,".  
"Prezado Sr. Souza,".  
VD
Valor do documento
Valor do documento informado na emissão do boleto.
"Valor mensal <VD>".  
Se VD = R$ 200,00 então:  
"Valor mensal R$ 200,00".  
VENDEDOR
Vendedor
Vendedor informado na emissão do boleto.
"Vendedor: <VENDEDOR>".  
"Vendedor: João C. Silva"